采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程[共15頁(yè)]

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1、采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程 一、目的: 規(guī)范公司采購(gòu)流程,提高采購(gòu)工作效率,從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障,并最大化降低企業(yè)成本,為企業(yè)帶來(lái)更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 (一)總則:為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 (二)基本流程:采購(gòu)需求尋找供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購(gòu)洽談合同的簽訂交貨驗(yàn)收質(zhì)檢入庫(kù)計(jì)劃對(duì)賬財(cái)務(wù)結(jié)算 (三)采購(gòu)流程圖如下: 四、制度細(xì)則 (一)采購(gòu)需求的提請(qǐng) 1、定義:采購(gòu)需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確定一種或幾種物品,并按照規(guī)定的格式填寫,按照即定流程申請(qǐng)獲得這些物品的

2、過(guò)程。 2、采購(gòu)需求流程如圖: 由需求部門填寫,按著公司規(guī)定的申請(qǐng)單格式,認(rèn)真詳細(xì)、清楚的填寫采購(gòu)申請(qǐng)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)(重點(diǎn)要素見細(xì)則要求)。填寫后由填寫人簽字確認(rèn)。填報(bào)申請(qǐng)單部門審核總經(jīng)理采購(gòu)部由需求部門經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)進(jìn)行審核,對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)的物品用途、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行審核確認(rèn),簽字后提交上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)??偨?jīng)理簽字批準(zhǔn)后,交由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部收到經(jīng)過(guò)簽字批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)書,要對(duì)申請(qǐng)書的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì),并與需求部門就采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、到貨日期進(jìn)行確認(rèn)。再根據(jù)庫(kù)存、采購(gòu)在途等進(jìn)行訂單數(shù)量的最終確認(rèn)。確認(rèn)后,進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)。 3、請(qǐng)購(gòu)單的要素 完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素:l 請(qǐng)購(gòu)的部門;l 請(qǐng)購(gòu)物品所屬

3、項(xiàng)目;l 請(qǐng)購(gòu)的用途;l 請(qǐng)購(gòu)的物品名;l 請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;l 請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;l 請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;l 請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間;l 請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;l 請(qǐng)購(gòu)單填寫人;l 請(qǐng)購(gòu)的部門負(fù)責(zé)人;l 請(qǐng)購(gòu)單的審核人;l 財(cái)務(wù)審核人;l 公司總經(jīng)理。 4、請(qǐng)購(gòu)單及其提請(qǐng)規(guī)定l 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門。l 請(qǐng)購(gòu)部門在提交請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收,請(qǐng)購(gòu)部門備份。l 涉及的采購(gòu)物品種類、數(shù)量過(guò)多時(shí)可以以附件清單的形式進(jìn)行提交,同時(shí)清單的電子文檔也需一并提交。l 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話、郵件或其他形式請(qǐng)示,征得同

4、意后提報(bào)采購(gòu)部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。l 如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,申請(qǐng)部門必須作出書面說(shuō)明。l 請(qǐng)購(gòu)單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單,請(qǐng)購(gòu)部門有更改和補(bǔ)充的,應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。 5、公司物資申請(qǐng)采購(gòu)的提請(qǐng)部門l 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請(qǐng)。l 公司設(shè)備維修、維護(hù)所需的備品備件、維修工具等物品由生產(chǎn)部門提請(qǐng)。l 公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部門提請(qǐng)。l 公司各部門專用的物資由各部門自行提請(qǐng)。6、請(qǐng)購(gòu)單的接收l(shuí) 采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購(gòu)是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審

5、批。l 接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)、名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)、圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)、庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則。l 聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)管理人員核查采購(gòu)物資是否有庫(kù)存,核對(duì)采購(gòu)臺(tái)帳看在途采購(gòu)的物資是否滿足采購(gòu)申請(qǐng)。l 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)采購(gòu)的部門。 7、請(qǐng)購(gòu)單的分工處理l 核對(duì)過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單,采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。l 對(duì)于緊急采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。l 無(wú)法按照申請(qǐng)部門需求日期完成采購(gòu)的,應(yīng)通知申請(qǐng)部門。l 重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 8、采購(gòu)周期的規(guī)定l 根據(jù)采購(gòu)物品的金額、特性、地域規(guī)定相應(yīng)的采購(gòu)周期。l 請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照公司規(guī)定的

6、時(shí)間提前走請(qǐng)購(gòu)單的審批流程,以便采購(gòu)部門能按時(shí)完成采購(gòu)。l 采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因。l 遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。 (二)詢價(jià)及其規(guī)定l 詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解其技術(shù)要求,遇到問題要應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通。l 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)。l 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。l 所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢價(jià),原則上盡量不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。l 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同,成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品。采購(gòu)提出的可替代品,一經(jīng)被選用,做績(jī)效考核加分。對(duì)

7、于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物品,采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn),采購(gòu)物品有新產(chǎn)品可替代,而未與請(qǐng)購(gòu)部門進(jìn)行溝通的,采購(gòu)也應(yīng)負(fù)責(zé)。采購(gòu)對(duì)使用部門提出修改性建議,一經(jīng)被選用,做績(jī)效考核加分,使用部門相應(yīng)的減分。l 遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額較大的采購(gòu)情況,詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況,提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書。l 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。l 除固定資產(chǎn)外,根據(jù)單次采購(gòu)金額的不同,選擇供應(yīng)商詢價(jià)、供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)的供應(yīng)商數(shù)量也要不同。金額大的,公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督。l 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,具有

8、提供或完成公司所需物資和項(xiàng)目的能力。l 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。l 在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 (三)比價(jià)、議價(jià)l 對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。l 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。l 收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。l 重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。l 參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的

9、進(jìn)一步談判。 (四)比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總l 比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總。l 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照規(guī)定的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核。l 如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。 (五)合同的簽訂及其規(guī)定 (1)合同正文應(yīng)包含的要素l 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)。l 采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)文件是合同不可分割的部分。l 包裝要求,備品備件包裝運(yùn)輸要求。l 合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明。l 付款方式。l 交貨期。l

10、 質(zhì)量保證期。l 質(zhì)量要求及規(guī)范。l 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。l 雙方的公司信息。l 其他約定。 (2)合同簽訂及其規(guī)定l 如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任。l 擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低。l 如物品訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí),務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)。l 質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期。l 詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求。l 針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。l 與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款。l 違

11、約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。l 比價(jià)匯總相關(guān)表單巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作。l 合同簽定前應(yīng)按照規(guī)定的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查。l 合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效。l 簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。 (六)付款及合同執(zhí)行 (1)付款流程 (2)付款規(guī)定l 所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及資金支出審批流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。l 按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。l 按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)部要求填寫相關(guān)資金支出、付款的審批表單,巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款。l 財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響

12、合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 (3)合同執(zhí)行l(wèi) 已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。l 已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約。l 合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。 (七)驗(yàn)收入庫(kù)與退貨 (1)驗(yàn)收流程 (2)報(bào)驗(yàn)l 供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收。l 對(duì)于不同類型的物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)

13、行。l 質(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)檢,并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書,對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。l 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。 (3)入庫(kù)l 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收。l 采購(gòu)的物品在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門,由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。l 質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的,倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受,并妥善保管。l 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù),并及時(shí)出具入庫(kù)清單。l 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司規(guī)定不入庫(kù)。 (4)退、換貨l 質(zhì)檢部門驗(yàn)收不合格的物品,由采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào),辦理退、換貨。并將不合格物品名稱、規(guī)格、原因等進(jìn)行細(xì)分類標(biāo)注并建立不合格采購(gòu)品名錄,做為供應(yīng)商管理評(píng)估的依據(jù)。l 因退、換貨延長(zhǎng)物品到貨期限的,要及時(shí)告知請(qǐng)購(gòu)部門。如急需,根據(jù)具體情況做其它應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

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