內(nèi)部控制自我評價報告

上傳人:xiao****1972 文檔編號:20287993 上傳時間:2021-03-04 格式:DOC 頁數(shù):3 大?。?3KB
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1、內(nèi)部控制自我評價報告本模板中,“”內(nèi)文字指可以根據(jù)實際情況具體化;“”內(nèi)的文字提供選擇的條件,應(yīng)根據(jù)實際情況描述或刪除”?!綺中心/_單位】_年_月_日內(nèi)部控制自評價報告(模板)【五礦股份/_中心】內(nèi)控項目組:【本中心/本公司/本部門】已對_年_月_日(以下簡稱“基準(zhǔn)日”)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評價?,F(xiàn)將情況報告如下:一、管理層聲明【本中心/本公司】管理層保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。內(nèi)部控制的目標(biāo)是。合理保證財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整、合理保證經(jīng)營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全,提高經(jīng)營效率和效果。二、內(nèi)部控制自評價工作的總

2、體情況內(nèi)部控制自評價工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)、工作開展情況簡要介紹。三、內(nèi)部控制自評價的依據(jù)和范圍【本中心/本公司/本部門】依據(jù)中國五礦股份有限公司內(nèi)部控制評價辦法中的相關(guān)規(guī)定,在五礦股份總部統(tǒng)一要求下,開展內(nèi)部控制自我評價工作。自評價范圍結(jié)合了最新財務(wù)報表數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)特征、主要相關(guān)風(fēng)險、管控重點等因素,綜合考慮了【本中心/本公司/本部門】及所有部門、下屬單位的所有業(yè)務(wù)和事項。納入自評價范圍的單位和業(yè)務(wù)流程包括:【描述納入測試范圍的單位名稱和重要業(yè)務(wù)流程】上述業(yè)務(wù)和事項的范圍涵蓋了【本中心/本公司/本部門】經(jīng)營管理的主要方面,不存在重大遺漏。內(nèi)控自評價報告四、內(nèi)部控制自評價的程序和方法【本中心/本公

3、司/本部門】內(nèi)部控制自評價工作遵循中國五礦股份有限公司內(nèi)部控制評價辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。自評價過程中,我們采用了【個別訪談、調(diào)查問卷、專題討論】等方法,廣泛收集了【本中心/本公司/本部門】內(nèi)部控制設(shè)計和運行是否有效的證據(jù),如實填寫了自評價工作底稿、分析并認(rèn)定了內(nèi)部控制缺陷。五、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定【本中心/本公司/本部門】內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定遵循五礦股份統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),截至基準(zhǔn)日存在的重大缺陷【_】個、重要缺陷【_】個、一般缺陷【_】個。針對上述內(nèi)部控制缺陷,擬進(jìn)一步采取相應(yīng)措施加以整改(詳見附件2:內(nèi)部控制缺陷匯總及整改方案)?!緦χ卮笕毕葜鹨贿M(jìn)行描述】六、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論若存在重大缺陷,適用本段:截至基準(zhǔn)日,公司在內(nèi)部控制設(shè)計與運行方面存在上述尚未完成整改的重大缺陷,可能會給公司未來生產(chǎn)經(jīng)營帶來【_風(fēng)險】若不存在重大缺陷,適用本段。截至基準(zhǔn)日,公司對納入自評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制,并得以有效執(zhí)行,達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)。自基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制自評價報告發(fā)出日之間是/否發(fā)生對評價結(jié)論產(chǎn)生實質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。如存在,描述該事項對評價結(jié)論的影響及管理層擬采取的應(yīng)對措施。附:內(nèi)部控制缺陷匯總及整改方案(模板另見附件2)管理層:(簽名)【_中心/_單位/_部門】_年_月_日第 3 頁 共 3 頁

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