物資采購管理辦法完整版.doc

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1、物資采購管理制度第一章 總 則第一條 為加強物資采購與管理工作,規(guī)范采購行為,降低采購與管理成本,提高資金使用效益,優(yōu)化采購流程,特制訂本管理制度。 第二條 物資的采購要從降低物資全生命周期綜合使用總成本角度出發(fā),綜合考慮物資的購買成本、配套設施、運行維護、升級更新和替代等因素,分析和了解市場行情,掌握市場信息,優(yōu)化采購方案,提升采購品質。第三條 物資的管理包括采購物資管理、供應物資管理和廢棄物資管理,并貫穿于物資需求,物資獲取和資源控制等全過程。第四條 該制度適用于河北綠嶺果業(yè)有限公司和河北綠嶺莊園食品有限公司的采購與管理工作。第二章 采購管理第五條 采購管理的基本原則為:(一)遵守國家有關

2、法律法規(guī)及相關政策。(二)實行“規(guī)則在先,實施在后”原則,采購物資必須經(jīng)相關部門逐級審核簽字后才予以實施。(三)加強自身建設,規(guī)范操作行為,建立反腐倡廉的長效機制。第六條 物資的采購要高度重視物資的質量和售后服務,加強采購的后評估工作,收集使用部門的信息反饋,及時處理使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題。第七條 物資采購供應部應加強服務意識,設置采購應急保障機制(綠色通道),為公司項目、生產(chǎn)運營等應急要求提供優(yōu)先快速服務;或采用委托采購,授權需求使用部門先行購買,后補辦相關手續(xù)。第八條 物資采購方式分為采購部采購、委托采購兩種,采購部采購為日常使用的物資;委托采購為專業(yè)的機械設備和一些目前有供應廠家同時采購部

3、不能獨立完成的采購,由采購部委托使用部門采購,使用部門負責具體采購工作,但采購方案及時與采購部溝通,對經(jīng)常性、萬元以上的物資采購,采購部派專人協(xié)助受托部門進行采購,相關的采購資料及供貨合同采購部保存復印件一份。 第九條 編制物資采購預算和采購計劃,依據(jù)物資采購預算和采購計劃,制定采購目錄,掌握物資需求程度,明確采購權限、采購時間、地點、物資的用途等。第九條 物資采購供應部負責組織整個采購工程,負責編制采購方案,負責組織招標、談判、采購情況匯報、合同承辦等各項采購工作。第十條 物資需求部門負責提出采購申請,編制技術規(guī)范書,并參與項目或物資的評標及合同談判,負責設備配置清單和合同及附件的審核簽訂。

4、第十一條 財務部門負責采購文件及合同文本的付款審核,參與合同審簽。第十二條 法律顧問參與招投標文件及合同條款的編制與審核,參與項目等合同的談判和簽訂。第十三條 在采購過程中根據(jù)采購物資具體情況合理選擇采購方式。采購方式可采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、優(yōu)先談判、小額直接談判采購和訂單采購。一萬元以上的必須簽訂供需合同。第十四條 科學選擇采購方法,統(tǒng)談統(tǒng)簽、統(tǒng)談分簽、分談分簽。第三章 供應商管理第十五條 加強供應商管理,供應商是指為公司提供設備及零部件、原輔材料和物流等相關服務的企業(yè),包括生產(chǎn)型企業(yè)、貿易型企業(yè)和物流服務型企業(yè)。供應商管理是各項物資采購管理活動的源泉,科學合理選擇供應商,保證

5、物資有效供應。第十六條 加強市場調查和研究,了解和掌握市場行情,選取具有一定供貨能力、實力雄厚、質量穩(wěn)定、信譽較好,符合公司質量、安全和環(huán)保等管理體系要求且能夠長期合作的供應商。第十七條 建立供應商評估評價體系,組織對供應商進行考察、認證和評估,組織或參與設備廠驗,跟蹤所采購設備、材料和售后服務等工作,設定信用評定等級,根據(jù)等級實施不同的管理。 第十八條 對供應商檔案實行動態(tài)管理,對供應商信息變更做好及時維護和更新,供應商檔案資料包含:企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、特種行業(yè)“生產(chǎn)許可證”及“銷售許可證”、物流服務供應商相應資質證明等有效復印件,供應商信息變更審核表,質量異議處理記錄

6、等資料。第十九條 現(xiàn)有供應商無法滿足采購需求,可選擇新增供應商,促使供應商之間保持適度競爭,降低采購風險。第二十條 建立供應商準入和退出機制,對于違反合同規(guī)定的,依據(jù)情節(jié)輕重直至取消供應資格。第二十一條 供應商檔案屬保密材料,必須嚴肅、認真保管,不可外泄,違者作違紀處理。第四章 運輸及調撥管理第二十二條 根據(jù)合同、談判條件及購買物資形式,采用廠家直運、自主承運、委托承運或物資配送等,選擇最佳運輸方式,降低運輸成本。第二十三條 物資運輸要堅持及時、安全、合理和節(jié)約原則,密切銜接物資進出兩個環(huán)節(jié),確保運輸合理有效。第二十四條 采用委托承運與配送,應與委托運輸、配送公司簽訂書面合約,明確服務范圍、計

7、費標準、支付周期和保險索賠等內容,運輸和配送費用按服務合同標準結算。第二十五條 自主承運和配送的,運輸與配送費用列支成本,由物資采購供應部或其他相關部門進行費用報銷。第二十六條 物資采購供應部負責對公司范圍內物資存儲數(shù)量、狀態(tài)等實行調查和監(jiān)控,保證庫存物資保值增值,降低儲備成本,提高物資使用效率。第二十七條 資源調撥應有相關資源管理部門確定調撥方向,物資采購供應部配合做好調配的具體工作。第二十八條 物資調撥應有調撥手續(xù),調出與調入部門提前溝通,雙方負責人簽字確認。第五章 合同管理第二十九條 物資采購供應部負責組織相關部門與供應商確定合同文本及附件,技術規(guī)范書由需求部門簽字確認,采購合同文本由需

8、求部門負責人和物資采購供應部負責人簽字確認。第三十條 建立合同臺賬,對簽署的合同和協(xié)議要及時實施跟蹤管理,匯總付款信息,并配合財務部做好合同的付款審核工作, 第三十一條 采購合同文本及附件在ERP系統(tǒng)中錄入,并按照授權體系由相關領導審批。合同授權體系如下:合同金額在1萬元及以下由需求部門、法律顧問、物資采購供應部和財務部副總會簽和審批。合同金額在1萬元以上的由需求部門、法律顧問、物資采購供應部、財務部的副總經(jīng)理會簽,總經(jīng)理審批。第三十二條 合同分發(fā)與執(zhí)行,物資采購供應部將合同文本分發(fā)至需求部門、合同執(zhí)行部門、財務部等相關部門;需求部門與物資采購供應部共同負責采購合同的執(zhí)行,原則上要求供應商一次

9、性提供全額發(fā)票。 第三十三條 加強保密意識,防止任何形式的泄密行為;要自覺接受、配合有關部門的監(jiān)督與檢查。第六章 物資管理第三十四條 公司物資管理工作遵循集中管理,統(tǒng)一調配;快速及時,安全準確;減少庫存,降低成本的原則。第三十五條 在采購庫存階段明確物資所處的狀態(tài)、位置、數(shù)量等,配合物資使用部門和管理部門一起優(yōu)化資源配置,并對調撥過程進行監(jiān)督和控制。第三十六條 牽頭并組織相關部門對采購物資進行驗收,組織完成入庫、出庫、質量抽檢、調撥工作和拆舊料、工余料、報廢料再利用和處置工作。第三十七條 加強報廢物資及再利用管理,物資采購供應部配合相關部門做好對工程余料、拆舊料以及廢舊料的管理,降低工程建設造價,節(jié)約成本費用。第七章 賬務管理第三十八條 物資管理應遵守財務管理制度,建立對賬薄,定期與財務部進行日常賬務、付款明細等核對,確保賬實清楚。第三十九條 物資采購供應部應積極和其他部門做好賬務明細的核對,保證賬務條理清晰。第四十條 對公司指定供應商,物資采購供應部一對一建立對外記賬薄,做好日常登記、月匯總和核銷記錄等,做到賬賬清楚,賬實相符。第八章 附 則第四十一條 本管理制度由公司物資采購供應部負責解釋。第四十二條 本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 物資采購供應部二一二年十一月七日7

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