精編國(guó)家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》形考網(wǎng)絡(luò)課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案
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1、國(guó)家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》形考網(wǎng)絡(luò)課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案 考試說明:課程總成績(jī)二形成性成績(jī)*50%+終結(jié)性成績(jī)*50%;形成性成績(jī)二形成性考核成績(jī)格0%+學(xué)習(xí)過程表現(xiàn)成績(jī)*20%。 次序 內(nèi)容 布置時(shí)間 提交時(shí)間 權(quán)重 1 實(shí)驗(yàn)1訂單錄入與才場(chǎng)需求計(jì)劃 筍8周 第10周末 16% 2 實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管埋 雋9周 第12周末 16% 3 第10周 第13周末 16% 4 實(shí)驗(yàn)4銷售與應(yīng)收管理 第11周 第14周末 16% 5 實(shí)驗(yàn)5月賬 第12周 第16周末 16% 2 學(xué)習(xí)過如 卸周 第16周末 20%
2、形考任務(wù) 實(shí)驗(yàn)1訂單與批次需求計(jì)劃(LRP)實(shí)驗(yàn) 本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分: 1. 訂單錄入 2. 生成批次需求計(jì)劃(LRP) 訂單錄入與批次需求計(jì)劃報(bào)告單 內(nèi)容: 1. 完成訂單錄入,生成物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃; 2. 單據(jù)包括:訂單、工單和采購單。 步驟: 1、修改系統(tǒng)時(shí)間,登陸“易飛”系統(tǒng),進(jìn)入“錄入客戶訂單”一“銷售管理”子系統(tǒng),打開“錄 入客戶訂單”,新增客戶訂單,輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù),保存訂單,查詢客戶訂單,查詢己錄入的訂單,從 系統(tǒng)顯示的訂單信息中,選擇要查看的訂單,查看訂單詳細(xì)信息,退出“錄入客戶訂單” 2. 進(jìn)入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)一“批次需求計(jì)劃”子系統(tǒng),打開“設(shè)置批
3、次計(jì)劃”,設(shè)置批次計(jì)劃, 退出“設(shè)置批次計(jì)劃” o 3. 進(jìn)入“生成批次需求計(jì)劃”,生成批次需求計(jì)劃,設(shè)置“基本選項(xiàng)”中的選項(xiàng),設(shè)置“高級(jí)選 項(xiàng)”中的選項(xiàng),生成本訂單的批次需求計(jì)劃。 4. 維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃,進(jìn)入“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃”,查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計(jì)劃,5.發(fā)放LRP工 單,打開“發(fā)放LRP工單”,設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件(基本選項(xiàng)設(shè)置),選擇“基本選項(xiàng)”,設(shè)置本次 發(fā)放的過濾條件(高級(jí)選項(xiàng)),選擇“高級(jí)選項(xiàng)”,發(fā)放工單。6.查詢發(fā)放的LRP工單,進(jìn)入“錄入工 單”,查詢已發(fā)放的工單,從系統(tǒng)顯示的工單信息中,選擇要查看的工單,查看工單詳細(xì)信息。退出 “錄入工單” O 7.維護(hù)批次米
4、購計(jì)劃,進(jìn)入“維護(hù)批次米購計(jì)劃”,查詢現(xiàn)有的批次米購計(jì)劃。8.發(fā)放LRP米購 單,打開“發(fā)放LRP采購單”,設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件(基本選項(xiàng)),選擇“基本選項(xiàng)”,設(shè)置本次發(fā) 放的過濾條件(高級(jí)選項(xiàng)),選擇“高級(jí)選項(xiàng)”,發(fā)放采購單。9.查詢發(fā)放的LRP采購單,進(jìn)入“錄入 采購單”,查詢己發(fā)放的采購單,從系統(tǒng)顯示的采購單信息中,選擇要查看的采購單,查看采購單詳 細(xì)信息,退出“錄入采購單” o 三、實(shí)驗(yàn)成果提交 (要求:將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來,粘貼在此處。) 訂單錄入與批次需求計(jì)劃: 進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單 [■.?1 正― 訪 (???? &0t.n er * c
5、 生產(chǎn)管理: 辱W Si乙 ? 8 ? s nne + ?a?? 批次需求計(jì)劃系統(tǒng)-生成批次需求計(jì)劃: 維護(hù)批次采購計(jì)劃: 維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃(按品號(hào)): "M a…?)<**> 3 ft - 七哄,W 夙Uramhm J a T KHAr* CL 號(hào)4 — ■EL 彳 6t"M 發(fā)放LRP米購單: y w 1 Jdgsl三一:l?JJ1sl= w "^」 ?GS&行 s . : ? ? 3— I 奉 Artlrr 1 3 r * ■? afcm5 」 uuz次低兀*. d,祥E
6、堅(jiān) 企?復(fù)5 XM j>y 1 ^r 采購單: 發(fā)放LRP工單: 工單/委外子系統(tǒng)-工單:
7、 四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 步提示。 1、難點(diǎn):在錄入客戶訂單時(shí),要求輸入產(chǎn)品單價(jià)后,沒有了下 解決方法:輸入數(shù)據(jù)后,按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。 2、難點(diǎn):批次需求計(jì)算方式。 解決辦法:“批次需求計(jì)算方式”有兩種:凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”,計(jì)算時(shí)會(huì)考慮庫存 和預(yù)計(jì)入庫或預(yù)計(jì)出庫的數(shù)量;如選擇“毛需求,,,計(jì)算時(shí)不會(huì)考慮這些量而只計(jì)算此批訂單所需的量; 本實(shí)驗(yàn)選擇系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算方式:凈需求 五、 實(shí)驗(yàn)體會(huì)
8、通過做操作實(shí)驗(yàn),我了解了系統(tǒng)集成的思想,理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過程和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的流程, 掌握了 ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外,“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的 主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí),特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中,采用的是倒推日期的計(jì)算方 式,即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。 六、 思考題解答 2. 本實(shí)驗(yàn)中,錄入客戶訂單表單時(shí)最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng),為什么, 答: 1、 客戶編號(hào):企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息,實(shí)施對(duì)客戶關(guān)系的管理?!翱蛻艟幪?hào)”作為系統(tǒng)里客 戶信息的索引字段,和客戶是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,可以通過它對(duì)客戶
9、信息進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)的管理。如果 選擇錯(cuò)誤的客戶編號(hào),則記錄的訂單則是錯(cuò)誤的信息,由此則引起后續(xù)操作的錯(cuò)誤。因此在以訂單為 驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)的企業(yè),訂單信息必須保證準(zhǔn)確無誤。 2、 貨品信息:輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計(jì)算將以次為依據(jù)展開計(jì)算。 3、 業(yè)務(wù)員:輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息,使企業(yè)在分配工作時(shí)可以有效進(jìn)行。 4、 預(yù)交貨日:“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí),特別是在生產(chǎn) 計(jì)劃計(jì)算的算法中,采用的是倒推日期的計(jì)算方式,即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù) 交貨日期”的填制需要格外注意。 3. 本實(shí)驗(yàn)中,物料需求計(jì)劃的計(jì)算依據(jù)是什么,可發(fā)放出哪兩類
10、計(jì)劃,采購計(jì)劃中的哪一項(xiàng)還需要依 據(jù)市場(chǎng)情況,待實(shí)際采購時(shí)進(jìn)行確定, 答:1、依據(jù)是:MPS、物料清單和物料可用量。 2、 發(fā)放兩類計(jì)劃:各個(gè)零部件的生產(chǎn)計(jì)劃和采購件的采購計(jì)劃。 3、 待實(shí)際采購確定:采購單價(jià) 實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理 本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分: 1. 采購單審核 2. 錄入進(jìn)貨單 3. 制作應(yīng)付憑單與付款單 實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告 教師評(píng)語 教師簽字 日期 成績(jī) (滿 分16 分) 學(xué)生姓名 濤 學(xué) 號(hào) 班 級(jí) 分 組 實(shí)驗(yàn)編號(hào) 實(shí)驗(yàn)名稱 采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1、 了解企業(yè)采購與
11、應(yīng)付的基本流程。 2、 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3、 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。 4、 掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 二、 實(shí)驗(yàn)要求 本實(shí)驗(yàn)包括以下部分: 1. 采購單審核 查詢并審核采購單,重點(diǎn)注意采購單中的“單價(jià)”為實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格。 2. 錄入進(jìn)貨單 根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作“進(jìn)貨單”。 3. 制作應(yīng)付憑單與付款單 根據(jù)采購發(fā)票和進(jìn)貨單,制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請(qǐng)款要求,完成付款單制作。 三、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 (要求:針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的何項(xiàng)工作,完成實(shí)驗(yàn),并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟) 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
12、 本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進(jìn)行采購,貨到后驗(yàn)收入 庫,根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間 的信息共享和關(guān)聯(lián),信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。 實(shí)驗(yàn)步驟: 第一部分采購單審核 第1步:查詢LRP采購單。按以下順序操作: (1) 登錄系統(tǒng),在“采購管理子系統(tǒng)"中,單擊“錄入采購單”模塊,進(jìn)入“錄入采購單” 界而。 (2) 單擊“查詢”按鈕可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。 第2步:審核采購單。核對(duì)該張采購單的詳細(xì)信息,重點(diǎn)查看“采購單價(jià)”字段,如和市場(chǎng) 價(jià)格不符,則需要修訂,直接在單價(jià)字段對(duì)應(yīng)的地方進(jìn)行修改,然
13、后單擊“審核”按鈕備o 當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志分,就完成采購單的審核,審核完成后關(guān)閉該界而,完成第一張采購單, 第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。 第二部分錄入進(jìn)貨單 第1步:錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作: (1) 在“采購管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕口,選擇“進(jìn)貨單別” :JH;選擇“供應(yīng)商” :JH。 (3) 單擊“復(fù)制”按鈕由,彈出對(duì)話框,在該對(duì)話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)曰,在打 開的窗口內(nèi),選擇單號(hào)為20201205001的采購單,單擊“確定”,進(jìn)貨單的單身信息將由采 購單信息自動(dòng)寫入。 (4) 單擊“保存”按
14、鈕—,完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作,如圖7-9所示。 第2步:錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序,完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況 的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉“錄入進(jìn)貨單”界面。 第3步:在“錄入進(jìn)貨單”界面,單擊“查詢”按鈕查看已完成的進(jìn)貨單,如圖7-9 所示界而。 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單 第1步:制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作: (1) 從系統(tǒng)的主界而(如圖7-1所示)左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理” 一 “應(yīng)付管理子 系統(tǒng)”,進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊,進(jìn)入“錄入采購發(fā)票”界面。 (2) 單擊“新增”按鈕曰,選擇“憑單單別”:CGYF;選擇“供應(yīng)商”
15、:JHo (3) 單身信息中,“來源”選擇:1 .進(jìn)貨單;“來源單號(hào)”:20201215001;這樣單身其余信 息由進(jìn)貨單信息自動(dòng)寫入。單擊“保存"按鈕,完成第一張應(yīng)付憑單的錄入,如圖7-10 所示。 (4) 類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢,單擊“取消”按鈕x ,并關(guān)閉 “錄入采購發(fā)票”界面。 (5) 查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界而,單擊“查詢”按鈕e,調(diào)出已完成的采購發(fā)票進(jìn)行 查看。 第2步:錄入付款單。按以下順序操作: (1) 在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入付款單”模塊,進(jìn)入“錄入付款單”界而。 (2) 單擊“新增”按鈕d 選擇“付款單別”:FK;選擇“供應(yīng)商
16、編號(hào)”:JHo (3) 單頭信息中,原幣實(shí)付金額輸入“18000”,單身信息中,款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”,來源 單別選擇“CGFP”,來源單號(hào)選擇“20201215001”即可,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息。然后單 擊“保存”按鈕,完成第一張付款單的錄入,如圖7-11所示。 (4) 類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕x ,關(guān)閉“錄入付款 單"界面。 (5) 在“錄入付款單”界面,單擊“查詢”按鈕公,調(diào)出已完成的付款單,進(jìn)行查看。 四、實(shí)驗(yàn)成果提交 (要求:將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來,粘貼在此處。) 第一部分:采購單經(jīng)過審核。審核日期:2020-5-10o 圖1審核采購
17、單界面 第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進(jìn)貨單,其中第一張如圖所示。 圖2進(jìn)貨單界面 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進(jìn)貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生 成兩張付款單。 圖3采購發(fā)票界面 圖4付款單界面 五、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 1 .大部分信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶入,容易疏忽,或者漏選。需要多練習(xí)。 2.初期操作忽視具體信息的錄入,搞錯(cuò)數(shù)量、單價(jià)等,太依賴系統(tǒng)自動(dòng)填充合缺 省值。修改后正常。強(qiáng)調(diào)“原幣金額”輸入。 3. 處理信息的順序不好掌握。 “供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序,要先“供應(yīng)商信息”。
18、付款單單身中“借方”和“貸方”順序,先借后貸。 六、實(shí)驗(yàn)體會(huì) 通過本次實(shí)驗(yàn),讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了 ERP系統(tǒng)中 采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義 及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 通過本次實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)強(qiáng)化好多ERP知識(shí)。 1 .“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息。 2.對(duì)付款單的學(xué)習(xí),掌握學(xué)習(xí)了類別和形式。 4. 理解原幣金額和差額等概念。 5. 學(xué)習(xí)了單據(jù)信息的使用 總之,此次實(shí)驗(yàn)讓我學(xué)到了很多知識(shí)。本節(jié)課對(duì)今后的學(xué)習(xí)意義重大。 實(shí)驗(yàn)3生產(chǎn)管理 本實(shí)驗(yàn)包括四個(gè)部分: 1. 審
19、核工單及錄入工單工藝 2. 錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單 3. 錄入轉(zhuǎn)移單 4. 錄入入庫單 實(shí)驗(yàn)三?生產(chǎn)管理 本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)LRP工單的要求安排生產(chǎn),經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng),適時(shí)監(jiān)控和調(diào)整原材料投入生產(chǎn)、在制品轉(zhuǎn)移、 成品入庫等各項(xiàng)作業(yè)信息,保證生產(chǎn)順利進(jìn)行,并在此過程中提高生產(chǎn)效率。 通過此實(shí)驗(yàn),目的在于: ? 了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程; 理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理(車間管理)信息流程及單據(jù)特征; ? 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法; ? 掌握生產(chǎn)管理(車間管理)中各步驟中相應(yīng)操作及單據(jù)處理的基本方法; 1審核工單及錄入工單工藝 【實(shí)驗(yàn)要求】 對(duì)前而實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的LRP工單進(jìn)行審查
20、,確認(rèn)已經(jīng)審核。在由系統(tǒng)自動(dòng)生成工單工藝后,審核工單工藝中的相關(guān)信 生管人員某某某依據(jù)工單生成工單工藝,作為派工單發(fā)放給辦公椅加工中心,另外一聯(lián)由生管留存。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期:2020-2-9 操作人員:某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:生成LRP工單,料件庫存量能滿足生產(chǎn)需要 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步:選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“錄入工單”模塊,查詢LRP工單,查看是否已經(jīng)審核。 如圖2. 16所示。 圖2. 16工單界面 第2步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng),點(diǎn)擊“從產(chǎn)品工藝自動(dòng)生成工單工藝”, 打開生成工單工藝的界而后,選擇“輸
21、入工廠”—— BGJJGC, “選擇工單單號(hào)”——GD 20200202001, “選擇產(chǎn)品品號(hào)” 一一BGY。然后“后臺(tái)處理”,生成工單工藝。 第3步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng),點(diǎn)擊“錄入工單工藝”,查詢和更改各 工藝路線的時(shí)程與產(chǎn)量及包裝的相關(guān)信息。如圖2. 17示。 圖2. 17工單工藝界而 說明: ? 此處的工單工藝從產(chǎn)品工藝設(shè)置之后系統(tǒng)通過“從產(chǎn)品工藝自動(dòng)生成工單工藝" 作業(yè)自動(dòng)生成,所以不可新增,只能查詢和更改操作。 ? 此處的工單工藝是自動(dòng)審核狀態(tài),進(jìn)行更改前要先撤消審核。 【實(shí)驗(yàn)解析】 此處審核工單完成后,生成工單工
22、藝后,企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)這些情況開始發(fā)放原材料,安排生產(chǎn),同時(shí)生管人員 完成這個(gè)過程的情況記錄,產(chǎn)生投產(chǎn)單和領(lǐng)料單。 2錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)工單信息錄入投產(chǎn)單,自動(dòng)生成領(lǐng)料單并審核。 【實(shí)驗(yàn)資料】 2020-2-9正式開工,生管人員某某某進(jìn)行投料,并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員劉爭(zhēng)進(jìn)行備料; 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期:2020-2-9 操作人員:某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設(shè)置。 第1步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng),選擇“錄入投產(chǎn)單”,打開錄入界而 后,按圖2. 18進(jìn)行操作。 @ 炒投JF107] 資料8)功
23、能CF)匯出(B)整批處理G)工具(0退出CO ta ▼ 打印次數(shù)「石 mil更卸碼 移入類別[匚工作踞二] 移入地 包 移入地名稱|辦公椅加工中心 移入部門(006 氏 投產(chǎn)日期|2007-02-09生管部 審核者 E3息謝flf學(xué)▼ 單據(jù)日期[2007-02-09國(guó) 工廠編號(hào)歸GJJGC 司辦公家具工廠 移出類別 2 倉信 — 冏 倉庫名稱原雨料 新增BGY亦公椅 單身筆數(shù) 0/0 192168.119.6 - 211 備注 圖2. 18錄入投產(chǎn)單的操作界面 第2步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單”,
24、打開后,“選 擇投產(chǎn)單號(hào)” 一一TL20200209001,,點(diǎn)擊“選擇工藝”旁邊的,選擇“001打磨”,“選擇領(lǐng)料單別” 一一TL, “選擇 工廠"一一BGJJGCo然后“后臺(tái)處理”,生成領(lǐng)料單。 第3步:選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“錄入領(lǐng)料單”,打開后,點(diǎn)擊,查看生成的領(lǐng)料單,點(diǎn)擊單 頭中的“詳細(xì)字段”查看各料件的詳細(xì)信息,然后點(diǎn)擊,進(jìn)行審核。完畢后關(guān)閉領(lǐng)料單。 說明: ? 投產(chǎn)單中的更新碼由系統(tǒng)回寫,在操作成功后,查詢“錄入工單工藝”即可看到狀態(tài)碼的變化。投產(chǎn)單是新 增單。 ?自動(dòng)生成領(lǐng)料單后,存貨系統(tǒng)中會(huì)生成交易明細(xì)檔,起到減少庫存的作用??梢栽诖尕浌芾?/p>
25、子系統(tǒng)中查詢?cè)?信息。 ? 木實(shí)驗(yàn)操作結(jié)束后,在錄入工單工藝中查詢,可看到其中“投入數(shù)量”、“在產(chǎn)品數(shù)量”、“實(shí)際開工日”、“狀 態(tài)碼”字段內(nèi)容的變化。如圖2. 19所示。 圖2. 19本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝 【實(shí)驗(yàn)解析】 投產(chǎn)單和領(lǐng)料單完成后,企業(yè)開始實(shí)際生產(chǎn)。此生產(chǎn)過程有兩道工藝,因此在生產(chǎn)加工過程中需要進(jìn)行兩道工藝 之間的轉(zhuǎn)移,生管人員記錄轉(zhuǎn)移情況,產(chǎn)生轉(zhuǎn)移單。 3錄入轉(zhuǎn)移單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)加工中心的轉(zhuǎn)移記錄信息,錄入轉(zhuǎn)移單,并審核。 【實(shí)驗(yàn)資料】 辦公椅加工中心收料后,開始第一道工藝進(jìn)行打磨,2020-2-16第一道工藝完工,生管人員某某某錄入轉(zhuǎn)移單
26、,記 錄第一道工藝的完工信息,審查無誤后將打印出的單據(jù)與加工實(shí)物轉(zhuǎn)移到下一道工藝;組裝工藝收到轉(zhuǎn)移過來的原料, 審查轉(zhuǎn)移單信息是否與實(shí)物符合;審查無誤后,2020-2-19開始第二道工藝進(jìn)行組裝。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期:2020-2-16 操作人員:某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:有關(guān)第一道工藝的信息和投產(chǎn)單的信息。 【實(shí)驗(yàn)步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“錄入轉(zhuǎn)移單”,打開后按如圖2. 20進(jìn)行操作,特別注意單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段內(nèi)容需要輸入,然后點(diǎn)擊(保存)。 利插 cjcoi ctou iMf.n^ar I Bn) fixa) n町m ? w>
27、w 9;nun ■ "g呼 Tii ■obib哉芥宓nr ??? J <3 ? *4 ?? ” 4 X ?研 網(wǎng)點(diǎn)元 | . rttHHjGb = 20flTMfl2l2 KT 1 ? I M吧 J 圖2. 20錄入轉(zhuǎn)移單的操作界面 提示: 在錄入轉(zhuǎn)移單時(shí),要注意單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段,需要輸入。其作用相當(dāng)于審 核轉(zhuǎn)移數(shù)量。產(chǎn)生的轉(zhuǎn)移單為白動(dòng)審核狀態(tài)。 nr- 1g? 0
28、30 慚對(duì)宛I印rn-於?: nnr ewcn 100.090 際2削 nr et-1 (Loon z| KKftB O.OdA ftl ■■,■ ?粉?■ li ? MS 0030 003 . BAX?Iun WMs ht吊 ic出 6 SA>!9(n xnm fttai &)■?? “4 ? ?* / X ? ? *?」wl 圖2. 21本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝 【實(shí)驗(yàn)解析】 在完成轉(zhuǎn)移單后,進(jìn)行第2道工藝的加工。該工藝完成后,生產(chǎn)過程完成。產(chǎn)成品需要驗(yàn)收入成品倉庫,入庫單將記 錄驗(yàn)收情況和結(jié)果。 4
29、錄入入庫單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)加工中心的完工記錄信息,錄入入庫單,并審核。 【實(shí)驗(yàn)資料】 2020-2-19開始第二道工藝進(jìn)行組裝;2020-2-22 100張辦公椅組裝完畢,進(jìn)行成品入庫,生管人員某某某填寫生產(chǎn)入 庫單,倉管人員劉爭(zhēng)審查入庫單信息是否與入庫的實(shí)物符合并將100張辦公椅驗(yàn)收入庫。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期:2020-2-22 操作人員:某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:工藝路線轉(zhuǎn)移單和投產(chǎn)單制作完成。 【實(shí)驗(yàn)步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“錄入入庫單”。打開后,按圖2. 22所示進(jìn)行 操作,保存后完成錄入。 Dtai Sltniiof
30、 Xlltri [▲ A* w ■?"?? * 一 ?■■嵋―5 "5? IT 筋沅T ^jirarr Seven h ?xttsc Xi1 |itwfslVil ,回。日 "可 [足I m 1 "正 1CKL 00Q 毗S ? X > o veom 4 90M . ?頑 3 ?Awlwrr ■ . Mg廚卜%?H wsaf 一 ? 1I 9 GS白* | I bh?[| 但- M:穌" g 血「「正rmn o,而~ 圖2. 22錄入入庫單的操作界而 說明: ? 生成的入庫單為自動(dòng)審核狀態(tài)。同時(shí)在工單/委外子系統(tǒng)中生成相應(yīng)的生產(chǎn)入庫 單。系統(tǒng)
31、會(huì)自動(dòng)更新庫存信息。 ? 此時(shí)的工單工藝中也會(huì)有相應(yīng)變化,讀者可自己從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“生產(chǎn) 管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng),點(diǎn)擊“錄入工單工藝”,進(jìn)行察看。 【實(shí)驗(yàn)解析】 完成入庫單后,庫存品號(hào)信息自動(dòng)更新,然后銷售人員就可以按期交貨,滿足客戶需要。因此我們接著練習(xí)銷貨過程 的實(shí)驗(yàn)。 實(shí)驗(yàn)4銷售與應(yīng)收管理 本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分: 1. 錄入銷貨單 2. 錄入結(jié)賬單與收款單 實(shí)驗(yàn)四銷售與應(yīng)收管理 本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)客戶訂單開始發(fā)貨銷售,并完成銷貨單錄入。銷售完成后財(cái)務(wù)人員完成應(yīng)收款的處理,完成結(jié)帳單 和收款單的錄入。 通過此實(shí)驗(yàn),目的在于: ? 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程;
32、 ? 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征; ? 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法; ? 掌握銷貨單錄入、結(jié)帳單錄入、收款單錄入的基本方法; 1錄入銷貨單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)銷貨信息,完成銷貨單的錄入,并審核銷貨單。 【實(shí)驗(yàn)資料】 2020-2-23某某某準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。查詢倉庫辦公椅倉,辦公椅的庫存數(shù)量為100,滿足中實(shí)集團(tuán)辦公椅 的需求數(shù)量,要求庫管員備貨,同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100 = 60000元銷貨發(fā)票。庫官員劉爭(zhēng)根據(jù)2020-2-2 的銷貨合同,從辦公椅倉出貨,銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期:20
33、20-2-23 操作人員:某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:已經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單。 【實(shí)驗(yàn)步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“進(jìn)銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“錄入銷貨單”。然后按如圖2. 23進(jìn)行操 作,最后保存,生成銷貨單。 ■段?.?拿?心耳 YU 10119* Jll 圖2.23錄入銷貨單的操作界面 【實(shí)驗(yàn)解析】 銷售人員記錄銷貨情況,完成銷貨單的錄入,作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款,財(cái)務(wù)人員要完成應(yīng)收賬款 的處理。 2錄入銷售發(fā)票與收款單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)銷貨單信息,完成銷售發(fā)票和收款單的錄入,并審核。 【實(shí)驗(yàn)資料】 2020-2-23某某
34、某準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100 = 60000元銷貨發(fā)票0 2020-2-24 日財(cái)務(wù)應(yīng)收人員秦國(guó)慶收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款,支票600*100=60000元,做收款單,沖銷應(yīng)收賬款。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期:2020-2-23 操作人員:某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:已經(jīng)錄入銷貨單 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“按項(xiàng)目自動(dòng)生成銷售發(fā)票”,系統(tǒng)將根據(jù) 銷貨單信息自動(dòng)生成銷售發(fā)票。按圖2. 24所示順序進(jìn)行操作,得到銷售發(fā)票。讀者可點(diǎn)擊“錄入銷售發(fā)票”,查詢, 確定后,可看到生成的銷售發(fā)票的信息。
35、 圖2. 24銷售發(fā)票生成界而 第2步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”,按如圖2. 25所示進(jìn)行操 作,然后保存得到收款單。 圖2. 25錄入收款單的操作界面 【實(shí)驗(yàn)解析】 在此過程里,完成關(guān)于客戶“中實(shí)集團(tuán)”應(yīng)收賬款的處理。至此,企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財(cái)務(wù)帳目的處理情況。 實(shí)驗(yàn)5月底結(jié)賬 本實(shí)驗(yàn)包括四個(gè)部分: 1. 存貨月結(jié) 2. 應(yīng)收、應(yīng)付月結(jié) 3. 自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn) 4 .總賬月結(jié) 實(shí)驗(yàn)五期末結(jié)賬 本次實(shí)驗(yàn)練習(xí)對(duì)ERP各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動(dòng)開立憑證,期末統(tǒng)一過帳轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)月底財(cái)務(wù)信息匯總, 生成財(cái)務(wù)報(bào)表。
36、 通過此實(shí)驗(yàn),目的在于: ? 了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程; ? 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動(dòng)分錄、會(huì)計(jì)總賬之間的信息流程及單據(jù)特征; ? 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法; ? 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。 1存貨月結(jié) 【實(shí)驗(yàn)要求】 結(jié)算本月份存貨的價(jià)值和品號(hào)的銷貨成本。 【實(shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期:2020-2-28 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”之“存貨管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“月底成本計(jì)價(jià)打開后,直接處理。 提示:月底成本計(jì)價(jià)是計(jì)算品號(hào)當(dāng)月份的月加權(quán)平均單價(jià)或日加權(quán)平均單價(jià),并
37、更新「庫存交易明細(xì)信息檔」及「庫 存交易單據(jù)」,并更新「品號(hào)信息檔」的單頭及單身庫存金額及數(shù)量。 月初庫存成本+本月進(jìn)貨成本 月加權(quán)平均成本= 月初庫存數(shù)量+本月進(jìn)貨數(shù)量 月初數(shù)量來自:品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息檔 月初金額來自:品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息檔 說明:實(shí)際操作時(shí),需要進(jìn)行財(cái)務(wù)更改日:進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”中的“公共參數(shù)設(shè)置”中的“進(jìn)銷存參數(shù)”中修改為2020-2-28o 此處練習(xí),可以不用更改。 第2步:查詢品號(hào)每月各倉庫,各種交易統(tǒng)計(jì)信息。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“進(jìn)銷存管理”一一“存貨管理子系統(tǒng)” “期末處理”,點(diǎn)擊“維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息二打開后,點(diǎn)擊單身中的“信息瀏覽”,可看到各種
38、品號(hào)的相關(guān)信息。說明:本信息由“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”生成,如果信息有誤,應(yīng)透過批處理中的“現(xiàn)有庫存重計(jì)”來重算,不應(yīng)從本作業(yè) 中直接調(diào)整。 第3步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“系統(tǒng)設(shè)置”——“基木信息”一一“錄入品號(hào)信息”,核對(duì)“品號(hào)信息”,發(fā)現(xiàn)某品 號(hào)的現(xiàn)行年月月底庫存量為零而金額不為零。如圖2. 26所示。本實(shí)驗(yàn)中有三個(gè)品號(hào)需要調(diào)整:底座、螺絲零件包、坐 墊。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“存貨管理子系統(tǒng)”一一“期末處理”一一“自動(dòng)調(diào)整庫存”,打開后,選擇基本選項(xiàng)里“輸 入調(diào)整尾差單別”為WCD。然后后臺(tái)處理,對(duì)有問題的品號(hào)進(jìn)行調(diào)整。 Q ? ■ 5 f * uauu
39、 w —■匚 Q imr ? G<3 1 ■ MSI ■ I n 1 | 伊收 Csa tz. 圖2. 26品號(hào)信息查詢界面 說明: ? 此處庫存調(diào)整自動(dòng)生成一張交易單據(jù),此交易單據(jù)可于『錄入庫存交易單據(jù)』中 查詢得到,當(dāng)單據(jù)審核核準(zhǔn)時(shí)將該品號(hào)的金額調(diào)整為零。 ? 此時(shí)再查詢“品號(hào)信息”,就會(huì)發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)整的結(jié)果。 ? 不同庫中同一個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)成本不一致,需做分庫處理。 第4步:經(jīng)過庫存調(diào)整后,從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”一一“存貨管理子系統(tǒng)”一一“庫存交易”——“錄 入成本開賬/調(diào)整單”,查詢后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了一定
40、的差異。這是為了便于期末月結(jié)時(shí)的成本歸集。如圖2. 27所示。 圖2. 27成本調(diào)整單 第5步:選擇“批處理”中的“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”,計(jì)算月底庫存成本和數(shù)量。 說明: ? 月結(jié)可以更新“錄入品號(hào)信息"中的“月初成本”與“月初數(shù)量"字段,及生成月結(jié)當(dāng)月的“品號(hào)每月庫存 統(tǒng)計(jì)信息”并將“設(shè)置共用參數(shù)”中的“庫存現(xiàn)行年月”自動(dòng)加1。 ? 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn),相當(dāng)于結(jié)賬(或關(guān)賬)動(dòng)作。運(yùn)行過后,該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再 行輸入,更改或取消。 ? 注意本作業(yè)中提到的兩個(gè)條件:“月底存貨成本計(jì)價(jià)作業(yè)”完成后和已運(yùn)行過“自動(dòng)調(diào)整庫存作業(yè)”。 【實(shí)驗(yàn)解析】 完成存貨月結(jié)的作
41、業(yè)后,結(jié)算完畢木月份存貨的價(jià)值和品號(hào)的銷貨成木后,接著要練習(xí)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習(xí)作業(yè)。 2應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)月結(jié) 【實(shí)驗(yàn)要求】 完成應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)。 【實(shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期:2020-2-28 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“應(yīng)付賬款月結(jié)”,直接處理即可。 第2步:選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“應(yīng)收賬款月結(jié)”,后臺(tái)處理即可。 說明:此處月結(jié)比較簡(jiǎn)單,月結(jié)后,公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加一,查詢?cè)陆Y(jié)成果,可以參考“維護(hù)供應(yīng)商每月統(tǒng)計(jì)賬 款",也可直接打印相關(guān)報(bào)
42、表。 【實(shí)驗(yàn)解析】 完成這個(gè)過程之后,我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證,需要匯總到會(huì)計(jì)總 帳,為財(cái)務(wù)部門提供企業(yè)總的資金流動(dòng)情況做好準(zhǔn)備。 3自動(dòng)分錄 【實(shí)驗(yàn)要求】 實(shí)現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動(dòng)開立憑證于總賬系統(tǒng)中。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期:2020-2-28 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:當(dāng)月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息。 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“自動(dòng)分錄子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“自動(dòng)生成分錄底稿”。打開后,“輸入底稿 編號(hào)”為111, “輸入憑證日期”為2020-2-28。然后后臺(tái)處理即可。 第2步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理
43、”之“自動(dòng)分錄子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證”。打開界面后,“選擇單據(jù) 性質(zhì)”為“全部”,“選擇底稿批號(hào)”為“111",然后后臺(tái)處理即可。 說明: ? 運(yùn)行“自動(dòng)生成分錄底稿”和“拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證”的時(shí)間因公司而異。不同的單據(jù) 有不同的運(yùn)行周期,可以視公司的需要進(jìn)行設(shè)置。但是需要對(duì)各種分錄事先規(guī)劃好的運(yùn)行周期訂定“分錄底稿批號(hào)”, 依循而行。 ? 分錄底稿的“基木選項(xiàng)"中的各項(xiàng)單據(jù)的選擇標(biāo)志著本次拋轉(zhuǎn)的分錄憑單性質(zhì), 不選則在拋轉(zhuǎn)時(shí)就不生成相應(yīng)單據(jù)的分錄,亦即在后期不能對(duì)該項(xiàng)單據(jù)所發(fā)生的一切業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。 ? “輸入底稿批號(hào)"為如上所述當(dāng)?shù)赘迕刻爝\(yùn)行時(shí)為了區(qū)分必須進(jìn)行區(qū)分,所填數(shù) 字由
44、用戶自己設(shè)定,一般為具有一定順序的為好。 ? 由自動(dòng)分錄拋磚到總賬的會(huì)計(jì)憑證是不能手工修改或刪除的,如果有修改的需 求,應(yīng)先還原會(huì)計(jì)憑證,再還原分錄底稿,然后修改原始業(yè)務(wù)單據(jù);確認(rèn)無誤后,再順序拋磚分錄底稿及會(huì)計(jì)憑證。 【實(shí)驗(yàn)解析】 在完成了自動(dòng)分錄和拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證后,企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證信息匯總到總帳中,我們要完成最后的統(tǒng)計(jì)分 析,得到企業(yè)當(dāng)期的運(yùn)營(yíng)情況和損益情況。 4總賬 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)已有的會(huì)計(jì)憑證信息,進(jìn)行會(huì)計(jì)月結(jié),計(jì)算本月?lián)p益金額,輸出財(cái)務(wù)報(bào)表。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期:2020-2-28 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:已經(jīng)完成日常事物操作,得到關(guān)于資金流情況的會(huì)計(jì)憑證
45、【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步:輸入審核會(huì)計(jì)憑證,選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“錄入會(huì)計(jì)憑證”,打開后,點(diǎn)擊(查詢), 確定。如圖2. 28所示。在單身中點(diǎn)“詳細(xì)字段”,可看到每張憑證的詳細(xì)信息。 y?? 圖2. 28錄入會(huì)計(jì)憑證的界而 說明: ? 如果有沒有審核的單據(jù),要進(jìn)行審核。點(diǎn)擊審核,確定即可。 ? 某些現(xiàn)金銀行賬可能沒有錄入,需要一一輸入和審核。 第2步:整批過賬。按圖2. 29所示進(jìn)行操作。 圖2. 29整批過賬的操作順序 說明: 過賬結(jié)果可能會(huì)出現(xiàn)有的憑證沒有過賬,本實(shí)驗(yàn)中一共有7張憑證,整批只過了4張。 此時(shí)可以選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會(huì)計(jì)總賬”
46、子系統(tǒng),點(diǎn)擊“錄入會(huì)計(jì)憑證”,打開,查詢后,對(duì)于沒有過賬的憑證做如 下處理,先點(diǎn)擊出納],然后點(diǎn)擊[憑證單筆過賬/還原],進(jìn)行單據(jù)的單獨(dú)過賬。如圖2. 30所示。 圖2. 30處理憑證單獨(dú)過帳的界而 第3步:期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”,如圖2. 31所示操作,得到結(jié)轉(zhuǎn) 憑證。在“錄入會(huì)計(jì)憑證”中查詢顯示結(jié)轉(zhuǎn)憑證,審核,點(diǎn)擊[憑證單筆過賬/還原],進(jìn)行單據(jù)的單獨(dú)過賬。如圖2.32 所示。 圖2. 31自動(dòng)轉(zhuǎn)帳的界而 圖2. 32審核會(huì)計(jì)憑證界面 第4步:會(huì)計(jì)月結(jié),選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)月結(jié)”,打開后,后臺(tái)處理即可。 說明:會(huì)計(jì)月結(jié)計(jì)算當(dāng)月的損益金額。若為會(huì)計(jì)年度最后一期則系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行年結(jié)作業(yè)。 第5步:財(cái)務(wù)報(bào)表。選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”,選擇“損益表”和“資產(chǎn)負(fù)債表”。 如圖2. 33所示。 圖2. 33資產(chǎn)負(fù)債表的界面 【實(shí)驗(yàn)解析】 最后,實(shí)驗(yàn)完成后,我們得到企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。用數(shù)字來反映企業(yè)的贏利情況,為企業(yè)以 后的運(yùn)營(yíng)提供決策依據(jù)。 學(xué)習(xí)過程表現(xiàn)作業(yè) 這個(gè)作業(yè)不需要您在網(wǎng)上提交任何東西
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