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1、現金銀行存款應收帳款-應付工資應付福利費本年利潤-財務費用累計折舊待攤費用-應付帳款庫存商品應交稅金-主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加其他應交款124.00124.00-固定資產實收資本營業(yè)費用-主營業(yè)務收入管理費用-其他應收款其他應付款利潤分配-其他業(yè)務收入長期借款-科目匯總表年 月 日至 年 月 日會計科目借方金額貸方金額會計科目借方金額現金-應付帳款-銀行存款-應付工資-應收帳款-應付福利費-其他應收款-應交稅金-庫存商品-其他應交款-固定資產-其他應付款-長期借款-累計折舊-實收資本-待攤費用-本年利潤-利潤分配-主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加-營業(yè)費用-管理費用-財務費用
2、-其他業(yè)務收入-總計-總計-貸方金額-會企地月01表附表1編制單位:年 月 金額單位:元項目行次本月數本年累計數一、增值稅:1.應交增值稅 (1)期初末抵扣數(用“-”號填列)1 (2)銷項稅額2 出口退稅3 進項稅額轉出4 轉出多交增值稅5 (3)進項稅額6 已交稅金789 轉出未交增值稅10 (4)期末未抵扣數(用“-”號填列)11 2.未交增值稅(1)期初末交數(多交數用“-”號填列)12 (2)本期轉入數(多交數用“-”號填列)13(3)已交數14 (4)期末未交數(多交數用“-”號填列)15二二、消消費費稅稅:1.期初未交數(多交數用“-”號填列)16 2.應交數17 3.已交數18
3、 4.期末未交數(多交數用“-”號填列)19三三、營營業(yè)業(yè)稅稅:1.期初未交數(多交數用“-”號填列)20 2.應交數21 3.已交數22 4.期末未交數(多交數用“-”號填列)23四四、城城鄉(xiāng)鄉(xiāng)維維護護建建設設稅稅:1.期初未交數(多交數用“-”號填列)24 2.應交數25 3.已交數26 4.期末未交數(多交數用“-”號填列)27五五、企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅:1.期初未交數(多交數用“-”號填列)28 2.應交數29 3.已交數30會企地月02表2009年9月金額單位:元項目行次本月數本年累計數一、主營業(yè)業(yè)務收入1-減:主營業(yè)務成本2-主營業(yè)務稅金及附加3-二、主營業(yè)務利潤(虧損以“-”號列
4、)4-加:其他業(yè)務利潤(虧損以“-”號列)5-減:營業(yè)費用6-管理費用7-財務費用8-9三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號列)10-加、投資收益(虧損以“-”號列)11 補貼收入12 營業(yè)外收入13 減:營業(yè)外支出14四、利潤總額(虧損以“-”號列)15-減:所得稅16 少數股東損益(合并報表填列)17 加:未確認的投資損失(合并報表填列)18五、凈利潤(虧損以“-”號列)20-資資產產負負債債表表編制單位:2009 年9月 30 日資產行次月初數月末數負債和股東權益流流動動資資產產:流流動動負負債債:貨幣資金1-短期借款 短期投資2 應付票據 應收票據3 應付賬款 應收股利4 預收賬款 應收利息5
5、 應付工資 應收賬款6-應付福利費 其他應收款7-應付股利 預付賬款8 應交稅金 應收補貼款9 其他應交款 存貨10-其他應付款 待攤費用11-預提費用 預計負債 一年內到期的長期債權投資21 一年內到期的長期負債 其他流動資產24 其他流動負債流流動動資資產產合合計計30-流流動動負負債債合合計計長長期期投投資資:長長期期負負債債:長期股權投資31 長期借款 長期債權投資32 應付債券 長期投資合計33 長期應付款其中:合并價差:(貸差以“-”號表示,合并報表填列)34 專項應付款其中:股權投資差額(貸差以“-”號表示,合并報表填列)35 其他長期負債固固定定資資產產:長期負債合計 固定資產
6、原價39-遞遞延延稅稅項項:減:累計折舊40-遞延貸項 固定資產凈值41-負債合計 減:固定資產減值準備 42 固定資產凈額43-少數股東權益(合并報表填列)工程物資44所所有有者者權權益益(或或股股東東權權益益):在建工程45實收資本(或股本)固定資產清理46 減:已歸還投資固固定定資資產產合合計計50-實收資本(或股本)凈額無無形形資資產產及及其其他他資資產產:資本公積 無形資產51 盈余公積 長期待攤費用52 其中:法定公益金 其他長期資產53 減:未確認的投資損失(合并報表填列)無行資產及其他資產合計 54-未分配利潤遞遞延延稅稅項項:外幣報表折算差額(合并報表填列)遞延稅款借款55
7、所有者權益(或股東權益)合計資資產產總總計計60-負負債債和和所所有有者者權權益益(或或股股東東權權益益)總總計計會企地月01表金額單位:元行次月初數月末數616263-646566-6768-69-70-7172787980-818283848587888990-9192-93949596979899-100所所有有者者權權益益(或或股股東東權權益益):101-102-會計科目借方金額貸方金額余額會計科目現金-應付帳款銀行存款-應付工資應收帳款-應付福利費其他應收款-應交稅金庫存商品-其他應交款固定資產-其他應付款長期借款累計折舊-實收資本待攤費用-本年利潤-利潤分配-主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加營業(yè)費用管理費用財務費用其他業(yè)務收入借方金額貸方金額余額-