鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制考核評價方案.doc
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xx鄉(xiāng)內(nèi)部控制考核評價方案 第一章 總 則 第一條 為進一步提高我單位內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,加強廉政風險防控機制建設(shè),根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔2015〕24號)、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我鄉(xiāng)實際,制定本辦法。 第二條 本辦法評價對象為鄉(xiāng)政府各部門。 第三條 本辦法所稱內(nèi)部控制建設(shè)評價,是指內(nèi)部控制監(jiān)督委員會對各部門的經(jīng)濟活動內(nèi)部控制制度的建立、實施情況進行全面、系統(tǒng)和客觀的檢查、分析和評估的活動。 第四條 對單位內(nèi)部控制建設(shè)情況進行評價旨在通過評價,及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問題和不足,提出意見建議,達到完善內(nèi)控制度,提高制度執(zhí)行力,確保內(nèi)部控制有效實施。 第五條 進行單位內(nèi)部控制建設(shè)評價,應(yīng)遵循下列原則: (一)全面性原則。評價應(yīng)當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。 (二)重要性原則。在全面評價的基礎(chǔ)上,評價應(yīng)當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險情況。 (三)制衡性原則。評價應(yīng)當關(guān)注單位內(nèi)部的部門管理、職責分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督情況。 (四)適應(yīng)性原則。評價應(yīng)當關(guān)注單位內(nèi)控建設(shè)根據(jù)實際情況及隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善情況。 第二章 評價內(nèi)容 第六條 單位內(nèi)部控制建設(shè)評價包括:單位層面評價和經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面評價兩方面內(nèi)容。 第七條 對單位層面的內(nèi)部控制建設(shè)評價時,應(yīng)當重點關(guān)注以下方面:(一)內(nèi)部控制工作組織情況;(二)內(nèi)部控制建設(shè)實施情況;(三)對權(quán)力運行的制約情況;(四)內(nèi)部控制制度完備情況;(五)不相容崗位與職責分離控制情況;(六)內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況;(七)其他情況。 第八條 內(nèi)部控制工作組織情況。包括是否成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門;是否制定、啟動相關(guān)的工作機制;是否開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)。 第九條 內(nèi)部控制建設(shè)實施情況。包括是否召開內(nèi)部控制建設(shè)實施會議;是否開展內(nèi)部控制風險評估;是否開展組織及業(yè)務(wù)流程再造。 第十條 對權(quán)力運行的制約情況。包括是否切實做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán);是否建立健全集體議事決策制度;是否按工作需要建立其他非經(jīng)濟活動相關(guān)的管理制度。 第十一條 內(nèi)部控制制度完備情況。包括是否建立預(yù)算管理制度;是否建立收支管理制度;是否建立政府采購管理制度;是否建立資產(chǎn)管理制度;是否建立建設(shè)項目管理制度;是否建立合同管理制度;是否建立其他內(nèi)部控制制度。 第十二條 不相容崗位與職責分離控制情況。包括是否對不相容崗位與職責進行了有效設(shè)計;不相容崗位與職責是否得到有效的分離和實施;單位是否實行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度,明確輪崗周期。 第十三條 內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況。包括是否建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng),功能是否覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程;系統(tǒng)是否設(shè)置不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職權(quán)。 第十四條 對經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制建設(shè)評價時,應(yīng)當重點關(guān)注以下方面:(一)預(yù)算管理情況;(二)收支管理情況;(三)政府采購管理情況;(四)資產(chǎn)管理情況;(五)建設(shè)項目管理情況;(六)合同管理情況;(七)其他情況。 第十五條 預(yù)算管理情況。包括是否對預(yù)算進行內(nèi)部分解并審批下達;是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算,進度是否合理,是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題;預(yù)算執(zhí)行率是否達到有關(guān)規(guī)定等。 第十六條 收支管理情況。包括收入是否實行歸口管理和票據(jù)控制,做到應(yīng)收盡收;是否建立健全支出內(nèi)部管理制度,確定單位經(jīng)濟活動的各項支出標準;是否明確支出報銷流程,按照規(guī)定辦理支出事項等。 第十七條 政府采購管理情況。包括是否按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。 第十八條 資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任;是否嚴格按照法定程序和權(quán)限配置、使用和處置資產(chǎn);是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點,對賬實不符的情況及時進行處理等。 第十九條 建設(shè)項目管理情況。包括是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項目資金的情形;是否按照規(guī)定辦理竣工財務(wù)決算、保存建設(shè)項目相關(guān)檔案并及時移交手續(xù)等。 第二十條 合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理;是否有效監(jiān)控合同履行情況;是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制等。 第三章 評價方法和程序 第二十一條 評價采取自評和抽查評價相結(jié)合的方式進行。自評由各部門組織實施。抽查評價由內(nèi)部控制監(jiān)督委員會組織實施。 第二十二條 部門自評應(yīng)按照年度內(nèi)部控制報告編報工作的要求進行,并在規(guī)定時間內(nèi)將內(nèi)部控制評價報告報送內(nèi)部控制監(jiān)督委員會。 第二十三條 抽查評價按不低于5%的比例確定評價對象。對未按規(guī)定編制、報送內(nèi)部控制報告或內(nèi)部控制報告存在明顯質(zhì)量問題或以往監(jiān)督檢查不合格的部門進行重點抽查。 第二十四條 抽查評價采用評分制,總得分100分。其中單位層面評價60分,業(yè)務(wù)層面評價40分。評價得分90分(含90分)以上為優(yōu),80(含80分)到89分為良,60(含60分)到79分為中,60分以下為差。 第二十五條 抽查評價應(yīng)通過查閱資料、座談詢問等途徑,對單位內(nèi)部控制的建立和實施情況、部門自評情況進行綜合分析、客觀評價,編制《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)評價指標評分表》(見附件),并出具評價報告。 第二十六條抽查評價應(yīng)列入年度財政監(jiān)督檢查計劃,按照財政監(jiān)督檢查的程序組織實施。 第四章 評價監(jiān)督 第二十七條 內(nèi)部控制監(jiān)督委員會應(yīng)加強對各部門內(nèi)部控制制度實施及內(nèi)部控制報告編報工作的監(jiān)督檢查,各部門應(yīng)明確職責,落實責任,切實加強內(nèi)部控制制度實施。 第二十八條 各部門應(yīng)隨外部環(huán)境、經(jīng)濟活動或管理要求等的變化而對相關(guān)內(nèi)部控制制度提出修改完善意見;對在抽查評價中提出的問題,應(yīng)及時進行整改,并在收到抽查評價報告起30日內(nèi)將整改結(jié)果報告內(nèi)部控制監(jiān)督委員會。 第二十九條 對不按規(guī)定組織開展自評或弄虛作假、內(nèi)部控制報告不真實、整改不到位、敷衍塞責的相關(guān)人員,按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定追究責任。 附表 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)評價指標評分表 類別 評價指標 評價要點(分值) 評價得分 單位 層面 (60分) 1.內(nèi)部控制建設(shè)組織情況(本指標8分) 1.1成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門(3分) 1.2制定、啟動相關(guān)的工作機制(3分) 1.3開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)(2分) 2.內(nèi)部控制建設(shè)實施情況(本指標11分) 2.1召開內(nèi)部控制建設(shè)實施會議(3分) 2.2開展內(nèi)部控制風險評估(4分) 2.3開展組織及業(yè)務(wù)流程再造(4分) 3.對權(quán)力運行的制約情況(本指標9分) 3.1切實做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)(3分) 3.2建立健全集體議事決策制度(3分) 3.3按工作需要建立其他非經(jīng)濟活動相關(guān)的管理制度(3分) 4.內(nèi)部控制制度完備情況(本指標16分) 4.1建立預(yù)算管理制度(2分) 4.2建立收支管理制度(2分) 4.3建立政府采購管理制度(2分) 4.4建立資產(chǎn)管理制度(2分) 4.5建立建設(shè)項目管理制度(2分) 4.6建立合同管理制度 (2分) 4.7建立其他內(nèi)部控制制度(4分) 5.不相容崗位與職責分離控制情況(本指標6分) 5.1對不相容崗位與職責進行了有效設(shè)計(2分) 5.2不相容崗位與職責得到有效的分離和實施(2分) 5.3實行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度,明確輪崗周期(2分) 6.內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況(本指標10分) 6.1建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng),功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(6分) 6.2系統(tǒng)設(shè)置不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職權(quán)(4分) 業(yè)務(wù) 層面 (40分) 7.預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況(本指標7分) 7.1對預(yù)算進行內(nèi)部分解并審批下達(2分) 7.2按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算,進度合理,不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題(2分) 7.3預(yù)算執(zhí)行率 (3分):高于95%得3分;90%-95%得1分;低于90%得0分。 8.收支業(yè)務(wù)管理控制情況(本指標6分) 8.1收入實行歸口管理和票據(jù)控制,做到應(yīng)收盡收(2分) 8.2建立健全支出內(nèi)部管理制度,確定單位經(jīng)濟活動的各項支出標準(2分) 8.3明確支出報銷流程,按照規(guī)定辦理支出事項。(2分) 9.政府采購業(yè)務(wù)管理控制情況(本指標7分) 9.1按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù)(4分) 9.2按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序(2分) 9.3按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案(1分) 10.資產(chǎn)管理控制情況(本指標6分) 10.1實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任(2分) 10.2嚴格按照法定程序和權(quán)限配置、使用和處置資產(chǎn)(2分) 10.3定期對資產(chǎn)進行清查盤點,對賬實不符的情況及時進行處理(2分) 11.建設(shè)項目管理控制情況(本指標8分) 11.1嚴格履行審核審批程序(2分) 11.2建立有效的招投標控制機制(2分) 11.3不存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項目資金的情形(2分) 11.4按照規(guī)定辦理竣工財務(wù)決算、保存建設(shè)項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)(2分) 12.合同管理控制情況(本指標6分) 12.1加強合同訂立及歸口管理(2分) 12.2有效監(jiān)控合同履行情況(2分) 12.3建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制(2分) 合計(100分) 評價總分- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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